Приказ Росархива от 09.01.2017 N 4
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 9 января 2017 г. N 4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЛАНА
РОСАРХИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
В целях повышения эффективности деятельности Росархива и подведомственных федеральных государственных учреждений по оказанию государственных услуг (выполнение работ) и улучшения финансового управления средствами федерального бюджета, а также повышения прозрачности и подотчетности деятельности Росархива, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый ведомственный план Росархива по повышению эффективности бюджетных расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Начальникам структурных подразделений Росархива обеспечить выполнение закрепленных за ними мероприятий плана.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя руководителя Федерального архивного агентства О.В. Наумова.
И.о. Руководителя Росархива
О.В.НАУМОВ
Приложение
к приказу Росархива
от 09.01.2017 г. N 4
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
РОСАРХИВА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
НА 2017 Г. И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый результат |
Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия |
|||
|
Всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|||||||
|
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации |
||||||||
|
1.1 |
Анализ правовых оснований, объема и структуры расходных обязательств Российской Федерации, исполняемых за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Росархиву на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям |
Финансово-экономический отдел, юридический отдел, отдел организационной работы и мониторинга |
2017 г. |
Уточненные правовые основания, объем и структура расходных обязательств Российской Федерации в области архивного дела |
Экономия не планируется |
|||
|
Ежегодно |
Уточненный реестр расходных обязательств Росархива |
Экономия не планируется |
||||||
|
1.2 |
Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств или признание утратившими силу нормативно-правовых актов (положений нормативных правовых актов), которые регулярно приостанавливаются или регулярно не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в полном объеме |
Финансово-экономический отдел, юридический отдел, отдел организационной работы и мониторинга |
Ежегодно |
Предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для возникновения расходных обязательств или признание утратившими силу нормативно-правовых актов (положений нормативных правовых актов), которые регулярно приостанавливаются или регулярно не обеспечиваются бюджетными ассигнованиями в полном объеме |
Экономия не планируется |
|||
|
2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления |
||||||||
|
2.1 |
Прогнозирование потребности в объемах государственных услуг, оказываемых учреждениями, подведомственными Росархиву |
Финансово-экономический отдел, профильные отделы |
Ежегодно |
Распределение объемов финансирования на выполнение государственных услуг в соответствии с запланированными объемами государственных услуг, оказываемых федеральными государственными учреждениями, подведомственными Росархиву |
Экономия не планируется |
|||
|
2.2 |
Проведение оценки эффективности бюджетных инвестиций в объекты Росархива и субъектов Российской Федерации в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации и с учетом расходов на обеспечение деятельности введенных в эксплуатацию объектов в рамках полномочий Росархива |
Финансово-экономический отдел |
2017 - 2018 гг. |
Оптимизация средств федерального бюджета на строительство лабораторного корпуса ФКУ РГАКФД |
10000,0 |
10000,0 |
||
|
2.3 |
Мониторинг достижения запланированных целевых индикаторов подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 гг.", относящиеся к компетенции Росархива |
Финансово-экономический отдел, отдел организационной работы и мониторинга |
Ежегодно |
Обеспечение контроля за достижением целей и задач госпрограммы |
Экономия не планируется |
|||
|
3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций |
||||||||
|
3.1 |
Переход на оказание государственных услуг Росархива в электронной форме |
Профильные отделы |
2018 г. |
Повышение качества информационного обслуживания юридических и физических лиц |
Экономия не планируется |
|||
|
3.2 |
Внедрение нормативных затрат и нормативов на обеспечение функций (деятельности) Росархива и подведомственных учреждений |
Финансово-экономический отдел |
Ежегодно |
Приведение расходов на обеспечение функций (деятельности) Росархива и подведомственных учреждений в соответствии с требованиями законодательства |
Экономия не планируется |
|||
|
4. Повышение эффективности управления государственным имуществом |
||||||||
|
4.1 |
Анализ соответствия переданного федерального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и результатам деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Росархиву |
Финансово-экономический отдел, юридический отдел |
Ежегодно |
Подготовка предложений Росархива по передаче излишнего федерального имущества в казну Российской Федерации и/или списанию в установленном порядке |
Экономия не планируется |
|||
|
4.2 |
Осуществление контроля за предоставлением федерального имущества, закрепленного за подведомственными Росархиву учреждениями в аренду, посредством его предоставления по результатам проведения торгов в установленном порядке |
Финансово-экономический отдел, юридический отдел |
Ежегодно |
Увеличение объема доходов от сдачи в аренду |
3000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) |
||||||||
|
5.1 |
Формирование базового перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) архивными учреждениями |
Профильные отделы, отдел организационной работы и мониторинга |
1 квартал 2017 г. |
Унификация государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) архивными учреждениями Российской Федерации |
Экономия не планируется |
|||
|
5.2 |
Внесение изменений и дополнений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) бюджетными учреждениями, подведомственными Росархиву |
Отдел организационной работы и мониторинга |
1 квартал текущего года |
То же |
Экономия не планируется |
|||
|
5.3 |
Разработка, утверждение и доведение до подведомственных Росархиву федеральных бюджетных учреждений государственных заданий и субсидий на их выполнение |
Отдел организационной работы и мониторинга |
I квартал текущего года |
Выполнение государственных заданий в рамках доведенных бюджетных субсидий |
Экономия не планируется |
|||
|
6. Оптимизация государственных закупок |
||||||||
|
6.1 |
Совершенствование системы планирования государственных закупок и управления государственными контрактами Росархива |
Финансово-экономический отдел |
По мере необходимости |
Экономия средств федерального бюджета по результатам проведенных конкурсных процедур |
25000,0 |
7500,0 |
7500,0 |
8000,0 |
|
6.2 |
Приведение типовых форм документов по размещению заказов на приобретение товаров (работ, услуг) и типовых форм государственных контрактов в соответствии с законодательством |
Финансово-экономический отдел, юридический отдел |
По мере необходимости |
Соблюдение требований законодательства |
Экономия не планируется |
|||
|
6.3 |
Осуществление контроля за выполнением плановых показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств |
Финансово-экономический отдел, профильные отделы |
Ежегодно |
То же |
Экономия не планируется |
|||
|
7. Повышение энергетической эффективности |
||||||||
|
7.1 |
Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для федеральных государственных нужд |
Финансово-экономический отдел |
Ежегодно |
Экономия расходов на оплату коммунальных услуг |
6000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|
8. Повышение качества финансового менеджмента |
||||||||
|
8.1 |
Подготовка бюджетных проектировок и обоснований бюджетных ассигнований при формировании проектов федерального |
Финансово-экономический отдел |
Ежегодно |
Обеспечение своевременной и качественной подготовки бюджетных заявок подведомственных учреждений |
Экономия не планируется |
|||
|
9. Совершенствование процедур внутреннего контроля |
||||||||
|
9.1 |
Совершенствование системы ведомственной статистической отчетности |
Отдел организационной работы и мониторинга |
По мере необходимости |
Уточнение показателей деятельности подведомственных учреждений |
Экономия не планируется |
|||
|
9.2 |
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства по размещению закупок |
Финансово-экономический отдел |
Ежегодно |
Обеспечение контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов в Росархиве и в подведомственных ему получателей бюджетных средств |
Экономия не планируется |
|||
|
9.3 |
Осуществление процедур внутреннего аудита эффективности и результативности |
Финансово-экономический отдел |
Ежегодно |
Оценка эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений |
Экономия не планируется |
|||